2024年11月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況分析
1、1-11月全縣一般公共預(yù)算總收入70720萬(wàn)元,占年初預(yù)算70502萬(wàn)元的100.31%,比上年同期63945萬(wàn)元增收6775萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.60%。其中:上劃中央收入完成26975萬(wàn)元,占年初預(yù)算26512萬(wàn)元的101.75%,比上年同期22505萬(wàn)元增收4470萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.86%;地方一般公共預(yù)算收入43745萬(wàn)元,占年初預(yù)算43990萬(wàn)元的99.44%,比上年同期41440萬(wàn)元增收2305萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.56%,增幅排名全市第三。
2、1-11月全縣一般公共預(yù)算支出167180萬(wàn)元, 占年初預(yù)算176666萬(wàn)元的94.63%,比上年同期141364萬(wàn)元增支25816萬(wàn)元, 增長(zhǎng)18.26%。
支出變動(dòng)較大的科目:一般公共服務(wù)支出6810萬(wàn)元,同比減支2934萬(wàn)元,下降30.11%;公共安全支出4995萬(wàn)元,同比減支3855萬(wàn)元,下降43.56%;教育支出30651萬(wàn)元,同比減支2798萬(wàn)元,下降8.36%;社會(huì)保障和就業(yè)支出26730萬(wàn)元,同比增支6840萬(wàn)元, 增長(zhǎng)34.39%;衛(wèi)生健康支出10039萬(wàn)元,同比減支1484萬(wàn)元,下降12.88%;節(jié)能環(huán)保支出9490萬(wàn)元,同比增支5142萬(wàn)元, 增長(zhǎng)118.26%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出17460萬(wàn)元,同比增支7562萬(wàn)元,增長(zhǎng)76.40%;農(nóng)林水支出26790萬(wàn)元,同比增支2418萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.92%;自然資源海洋氣象等支出7161萬(wàn)元,同比增支5450萬(wàn)元,增長(zhǎng)352.18%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11372萬(wàn)元,同比增支9334萬(wàn)元,增長(zhǎng)458.00%。
二、基金預(yù)算收支基本情況
1、1-11月全縣基金收入完成7509萬(wàn)元,占年初預(yù)算11900萬(wàn)元的63.10%,比上年同期14192萬(wàn)元減收6683萬(wàn)元, 下降47.09%。其中:國(guó)有土地使用權(quán)出讓金完成6757萬(wàn)元,占年初預(yù)算11350萬(wàn)元的59.53%,比上年同期13727萬(wàn)元減收6970萬(wàn)元, 下降50.78%。
2、1-11月全縣基金支出23356萬(wàn)元,占年初預(yù)算10625萬(wàn)元的219.82%,比上年同期37368萬(wàn)元減支14012萬(wàn)元,下降37.50%。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出2168萬(wàn)元、農(nóng)林水支出882萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出1500萬(wàn)元、債務(wù)付息支出4287萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出23萬(wàn)元、其他支出14495萬(wàn)元。
三、民生支出得到較好保障
1-11月全縣一般公共預(yù)算支出167180萬(wàn)元,其中民生支出完成136349萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出總額的81.56%,與去年同期相比比重上升1.25%。
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